我局顺利完成年度内审工作
根据2016年内审工作计划,省都管局于7月至9月,对沙黑河电厂、安顺电厂、金堰水业、金堤监理、汉南供水、井研兴业供水等单位开展了内部审计工作。按照政府购买服务的相关精神,为提高内审质量,加强内部控制,我局创新内审工作方式,建立中介机构库,利用第三方会计师事务所专业力量开展内审工作。会计师事务所重点对被审计单位的财务收支情况进行审计和测试;局审计人员重点对被审计单位的内控制度、合同管理、工程建设、物资采购、目标管理等方面开展遵循性审计和检查。
此次内审工作,我们共提出审计发现72条,提出整改建议49个,与各单位管理层召开现场沟通会6次,对发现的问题及其整改建议的充分交换意见,督促各单位认真整改,加强管理。
在第三方审计公司的参与下,此次审计工作,较好地实现了以风险为导向,促进被审计公司更规范、更科学运营的目标。第三方审计公司均派出经验丰富的专业人员,从财务审计专业的角度提供了质量较高的内审报告内容,并保证了内审的独立性。管理局内审人员与事务所人员目标统一、分工协作、沟通良好,审计专业技能和业务素质得到了较大的提升。