为进一步加强内部控制,规范管理,提质增效,全面提高依法治处管理水平,管理处聘请中审国际会计师事务所有限公司华西分公司(以下简称中审会事所)对处2019年度的财务收支、基本建设、工会财务及所属三个独立核算综合经营单位的财务收支开展例行审计,并于2020年4月8日召开了审计工作见面会。
会上,中审会事所审计组组长黄峥详细介绍了公司情况、审计组成员,以及本次审计内容、要求等相关情况。内部审计科副科长谢梅同志宣读了审计通知书。管理处处长肖伟胜同志就如何开展好本次审计工作提出要求:一是请审计组按照政府审计的深度、广度严格审计,突出核查“三公经费”等焦点、重点问题;二是全处职工须积极配合,顾全大局,任何人不得以任何理由推诿、懈怠;三是审计中发现的问题,能立行立改的绝不拖延,短期不能整改的则限期整改到位;四是内部审计科、处纪委、行政办公室做好审计服务工作。五是以问题为导向,不断开展整改工作,促进内部管理更科学、更规范、更有成效。
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